問題已解決
老師,我們單位因為業(yè)務需要,說白了就是需要有人**我們公司,讓我們通過這些人員的資質做一些業(yè)務,這樣我就只交社保,工資不用我司承擔,這樣是否可以呢
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速問速答你好 你們**的話 那么你們社保繳納了 你們工資也得報的 還得報個稅的。 不然不合理 有異常的
2020 06/08 14:16
84785045
2020 06/08 14:25
好的,謝謝老師了哈,我需要跟對方去協(xié)商下
meizi老師
2020 06/08 14:31
嗯是的跟對方說下
84785045
2020 06/08 15:08
老師,對方回復我說有項目就可以,我都搞不懂怎么回事了,那我都給他們零報工資,可以嗎
meizi老師
你好 那你門就按實際來報個稅 。 如果直接0報 怕異常哦
84785045
2020 06/08 15:15
嗯,謝謝老師提醒,我如果付了社保,我把他都當公司承擔的社??梢詥?,因為個人沒工資我不能扣回的
meizi老師
2020 06/08 15:20
你好 嗯 可以 自己員工你要按比例來做 意思就是當自己員工了 個人部分還是得其他應收款 后面在轉營業(yè)外支出
84785045
2020 06/08 18:17
匯算清繳再納稅調整嗎
meizi老師
2020 06/08 18:19
你好 是的 匯算調整
84785045
2020 06/08 18:37
老師那我就做借:管理費用-社保10000,貸:應付職工薪酬-社保10000。借:應付職工薪酬-社保10000,貸:其它應收款-社保10000,以后再做借:其它應收款10000,貸:營業(yè)外支出10000
meizi老師
2020 06/08 18:38
你好 不對哦 你10000是單位部分社保 。你個人社保也是10000嗎
84785045
2020 06/08 18:40
對哦,計提的社保是公司部分,那我怎么做呢
meizi老師
2020 06/08 18:41
你好 你就給說下 個人部分多少 單位部分多少。 實際繳納了多少 。 這樣我好判斷你分錄對不對
84785045
2020 06/08 18:42
借:應付職工薪酬-社保5000,貸:其它應收款-社保5000,以后再做借:其它應收款5000,貸:營業(yè)外支出5000
meizi老師
2020 06/08 18:44
你好 你繳納分錄應該是做 : 借應付職工薪酬 -單位部分社保 5000 營業(yè)外支出-個人社保 5000貸銀行存款10000
84785045
2020 06/08 19:18
嗯,好的,謝謝老師我先做做看,不會再來請教老師,我基礎薄弱,老師講得很清楚,我基本上明白了
meizi老師
2020 06/08 19:25
你好 沒事的。 你先自己理理。 不懂再問 。
84785045
2020 06/08 19:26
好的,多謝老師了
meizi老師
2020 06/08 19:32
沒事的 哦 希望能幫到你
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