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增值稅月末怎樣進銷稅怎樣科目結(jié)轉(zhuǎn)?
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速問速答一般來說 月末做如下分錄
1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
3、月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅
4、當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
2020 06/08 15:36
84784983
2020 06/08 15:51
計提的稅費和實際繳納的差額通過什么科目調(diào)平呢?
宋生老師
2020 06/08 15:52
你好!這個不需要調(diào)平的。銷項與進項的差額,就是按上面的第一個分錄做。
84784983
2020 06/08 16:04
我剛換了一個公司,賬務(wù)沒有交接清楚,幫我看看稅費
宋生老師
2020 06/08 16:08
您好!光看這個是看出什么的了。確認(rèn)不了是不是有問題
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