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老師您好!請問房地產(chǎn)企業(yè)老項目預(yù)收業(yè)主房款時開增值稅普票未征稅(按3%預(yù)交的),當(dāng)時申報《增值稅預(yù)交稅款表》,現(xiàn)在給業(yè)主開增值稅普票5%,那申報表附表四怎么填寫?

84784954| 提問時間:2020 06/09 08:55
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 你的意思是可扣除相關(guān)的原成本 ,附表四,不動產(chǎn)里面填寫你之前原值扣除金額。 然后附表填寫后再看主表
2020 06/09 09:18
84784954
2020 06/09 09:42
附表一,預(yù)交的3%填在12行第3列還是第5列
84784954
2020 06/09 09:43
報表這樣填對嗎?
陳詩晗老師
2020 06/09 09:44
你開了發(fā)票沒有,如果開了就是按3列填寫,沒有開就是5列填寫的。 為什么是負(fù)數(shù)?
84784954
2020 06/09 09:45
是不是應(yīng)該填在未開具發(fā)票這一列?這樣的話就得去大廳申報
陳詩晗老師
2020 06/09 09:45
你如果沒開就是在5,未開票處理,如果開了就是在3這里填寫的
84784954
2020 06/09 09:48
3%是預(yù)交是開的,上個月沒開
陳詩晗老師
2020 06/09 09:51
你 現(xiàn)在是申報什么,你現(xiàn)在不是申報預(yù)交,是正常確認(rèn)收入的申報了?
84784954
2020 06/09 09:53
是正常確認(rèn)收入申報
陳詩晗老師
2020 06/09 10:00
首先,你是在附表四填寫扣除項。 然后你是在附表三填寫之前預(yù)交的。 然后再按你正常申報的金額在你這5%不動產(chǎn)填寫。
84784954
2020 06/09 11:47
老師我在表4本期發(fā)生額填寫抵減稅額,表3本期發(fā)生額填寫預(yù)交銷售額,表1填寫5%銷售額,可是主表還是沒有扣減
陳詩晗老師
2020 06/09 11:49
你看你主表,有一個已交或預(yù)交,直接是在下面抵減你當(dāng)期要交的增值稅的,你看一下呢
84784954
2020 06/09 11:53
主表分次預(yù)交稅額帶不出數(shù)額,手動填寫保存后再打開還是沒扣減
84784954
2020 06/09 11:54
我先申報去大廳修改嗎?
陳詩晗老師
2020 06/09 12:11
那如果填寫了帶不出,大廳處理,帶上公章去。
84784954
2020 06/09 12:14
謝謝老師!
陳詩晗老師
2020 06/09 12:16
不客氣,祝你工作愉快。
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