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甲方收到乙方支付的全部費用后十個工作日內(nèi),向乙方開具與支付金額一致的增值稅普通發(fā)票,由此產(chǎn)生的稅費(5%)由乙方承擔。 對方開票金額與支付金額一致,但是這個稅費要我司承擔,這個怎么處理?

84784998| 提問時間:2020 06/09 09:51
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
承擔額外的稅費部分 只能記入管理費用等了 但是 這個支出 企業(yè)所得稅稅前 不能扣除的哦
2020 06/09 09:54
84784998
2020 06/09 09:56
但是對方是不會另外開稅費部分的發(fā)票的
許老師
2020 06/09 09:58
知道的呀。所以說 多支出的那一部分 記入管理費用 然后 不能稅前扣除(沒有發(fā)票呀)
84784998
2020 06/09 09:59
好的,明白,謝謝
許老師
2020 06/09 09:59
不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
84784998
2020 06/09 10:00
那我不想進費用,不想?yún)R算清繳時候調(diào)整,我想掛往來可好?
許老師
2020 06/09 10:01
這個的話 也是可以的 哦
84784998
2020 06/09 10:04
這樣也比較麻煩,基本上這樣就一直掛在上面了,還要想著找其他發(fā)票來沖抵銷掉。
許老師
2020 06/09 10:06
一直掛著 是不是個事 找其他票 金額不大的話 是可以 金額大的話 注意風險哈
84784998
2020 06/09 10:10
也是麻煩,看來最好乖乖進費用乖乖繳稅了。謝謝老師,辛苦了
許老師
2020 06/09 10:11
不客氣。祝工作順利哦
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