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老師麻煩問一下,用多余的待轉(zhuǎn)基金沖抵了當月應繳納的養(yǎng)老費用,這筆分錄怎么做?

84784958| 提問時間:2020 06/09 10:41
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84784958
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
是之前多交的
2020 06/09 11:01
84784958
2020 06/09 11:03
老師這筆沖抵費用分錄怎么做?
84784958
2020 06/09 11:04
應付職工薪酬-社會保險費
84784958
2020 06/09 11:04
其他應收款-個人社保
84784958
2020 06/09 11:08
好的 謝謝老師
84784958
2020 06/09 11:08
你說這筆賬不做分錄可以嗎?
84784958
2020 06/09 11:11
好的 謝謝老師
郭老師
2020 06/09 11:00
你好,多余的待轉(zhuǎn)基金,這個是之前給你們優(yōu)惠退回來的是吧。
郭老師
2020 06/09 11:03
之前多交你用的其他應收款的嗎
郭老師
2020 06/09 11:05
退回來的時候,借其他應收款-社保局貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬借管理費用負數(shù)。 這一次抵扣,借應付職工薪酬其他應收款或者是其他應付款個人負擔的社保貸其他應收款社保局。
郭老師
2020 06/09 11:10
如果之前沒有紅沖,這一次你可以不用做。
郭老師
2020 06/09 11:12
不用客氣的,應該的。
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