問題已解決

老師 你好,我想問下,銷售商品,是不是確認(rèn)主營收入后,就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本了,還是說等到月末的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)成本

84785030| 提問時(shí)間:2020 06/09 16:27
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
這個(gè)的話 確認(rèn)收入 就結(jié)轉(zhuǎn)成本哈
2020 06/09 16:28
84785030
2020 06/09 16:52
老師 ,你好,在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下面,增值稅月末不結(jié)轉(zhuǎn),那么計(jì)提的時(shí)候:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 對嗎?下月繳納的時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 對嗎?
許老師
2020 06/09 16:58
不是的哦 增值稅 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額的話 也是同理 實(shí)際交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 你說的稅金及附加 是在增值稅等基礎(chǔ)上計(jì)算的稅種,是另一回事哦
84785030
2020 06/09 17:01
哦哦哦 是的 我說混了,那企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)是怎么處理呢?結(jié)轉(zhuǎn)的金額是銷-進(jìn)的金額嘛?
許老師
2020 06/09 17:02
結(jié)轉(zhuǎn)的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
84785030
2020 06/09 17:04
好的,老師,也就是分開結(jié)轉(zhuǎn) 對嗎?等到下月銀行扣款增值稅,就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款,對嗎?那進(jìn)項(xiàng)稅呢?結(jié)轉(zhuǎn)后就不用管了嘛?
許老師
2020 06/09 17:05
嗯嗯,是的 分別結(jié)轉(zhuǎn) 銷項(xiàng)稅/進(jìn)項(xiàng)稅 期末余額 是0 就可以了
84785030
2020 06/09 17:08
好的 老師,謝謝你,你說了后,很清晰了,也就是要結(jié)轉(zhuǎn),就都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,應(yīng)交稅費(fèi)的余額是0.
許老師
2020 06/09 17:09
嗯嗯 是這個(gè)意思 不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
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