當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,麻煩問一下一般納稅人購進(jìn)商品對方開的是普票怎么做賬呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好!按價(jià)稅合計(jì)金額,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款等,就可以了。
2020 06/10 11:44
84784971
2020 06/10 11:46
嗯,老師我們這次購進(jìn)商品對方給我們又開專票又開普票,之前我是按照入庫單掛賬,但是發(fā)票來了以后比我掛賬的金額小因?yàn)橛袕S家的返利,不用付錢的這個(gè)該怎么賬務(wù)處理呢
宋生老師
2020 06/10 11:48
您好!你紅字沖減之前掛賬的金額,然后按發(fā)票金額入賬。
84784971
2020 06/10 11:50
老師我們是拿入庫單做借材料采購貸應(yīng)付賬款,等到收到發(fā)票再做借庫存借進(jìn)項(xiàng)貸材料采購,現(xiàn)在應(yīng)付有差額怎么做賬呢
宋生老師
2020 06/10 11:53
您好!你按上面說的,沖減當(dāng)時(shí)的借材料采購貸應(yīng)付賬款,然后按發(fā)票借庫存借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。就可以了。
不然你這個(gè)差異不好處理。要做也是將差額借庫存借進(jìn)項(xiàng)貸材料采購,然后金額寫負(fù)數(shù)。
閱讀 2180