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請問上期存在留抵稅額,在上期的期末要不做什么分錄呢?這期抵了部分留抵又該怎么做分錄呢?

84785045| 提問時(shí)間:2020 06/10 16:23
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
上期期末可以做會計(jì)分錄,結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的借方余額,就是留抵增值稅的金額
2020 06/10 16:24
84785045
2020 06/10 16:26
摘要一般怎么寫呢?本期抵了部分留抵是直接掛未交增值稅會自己抵消了是嗎
江老師
2020 06/10 16:26
摘要是:結(jié)轉(zhuǎn)本月留抵增值稅
84785045
2020 06/10 16:31
好的謝謝
江老師
2020 06/10 16:33
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