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上月結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅,這個月已經(jīng)繳納,該如何做?是不是如下圖這樣做了?

84785016| 提問時間:2020 06/14 11:53
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路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,5月份做的憑證不對,第一行和第四行不需要做 繳稅時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020 06/14 11:56
84785016
2020 06/14 11:59
但是這樣科目轉(zhuǎn)出未交增值稅就有余額呀
路老師
2020 06/14 12:10
這個和銷項稅額,進項稅額一樣,等年底統(tǒng)一轉(zhuǎn)平就好
84785016
2020 06/14 12:18
那年底怎么轉(zhuǎn)平???
路老師
2020 06/14 14:30
您好,年底把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面的三級科目,有余額的相互轉(zhuǎn)平就好。 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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