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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅,這個(gè)月已經(jīng)繳納,該如何做?是不是如下圖這樣做了?
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速問速答您好,5月份做的憑證不對(duì),第一行和第四行不需要做
繳稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2020 06/14 11:56
84785016
2020 06/14 11:59
但是這樣科目轉(zhuǎn)出未交增值稅就有余額呀
路老師
2020 06/14 12:10
這個(gè)和銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額一樣,等年底統(tǒng)一轉(zhuǎn)平就好
84785016
2020 06/14 12:18
那年底怎么轉(zhuǎn)平???
路老師
2020 06/14 14:30
您好,年底把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的三級(jí)科目,有余額的相互轉(zhuǎn)平就好。
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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