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增值稅更正申報(bào)怎么填寫?是每一個(gè)表都要按照之前的申報(bào)數(shù)據(jù)填寫嗎?然后把錯(cuò)誤的修改為正確的數(shù)據(jù)?

84784976| 提問時(shí)間:2020 06/14 18:38
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李雪婷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,按道理是只用填寫錯(cuò)誤的表,但是一些稅務(wù)局會(huì)讓你把正確的表也帶上,所以為了穩(wěn)妥,你把每一張表都填上(正確的按原來的填寫,把錯(cuò)誤修改正確)一起帶上去更正申報(bào)
2020 06/14 18:43
84784976
2020 06/14 18:47
我2017年7月有福利費(fèi)未作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我更正申報(bào)時(shí)可以在2017年12月進(jìn)行更正申報(bào)嗎?
84784976
2020 06/14 18:49
如果更正在當(dāng)月,是不是之后的每一個(gè)月都需要更正?
李雪婷老師
2020 06/14 19:11
不是的,是更正2017年的匯算清繳和年報(bào),這個(gè)未分配利潤直接就會(huì)過度到2020年的未分配利潤里,不會(huì)每個(gè)月都更正的
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