問題已解決

老師,規(guī)范的做賬流程是: 先做進項,然后銷項,接著做銀行,再做費用,計提稅金,計提折舊,結(jié)轉(zhuǎn)制造費用,結(jié)轉(zhuǎn)成本,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益對嗎?

84785000| 提問時間:2020 06/15 17:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 是的 大概是這樣 還得計提工資 計提當月社保 月末結(jié)轉(zhuǎn)
2020 06/15 18:04
84785000
2020 06/15 18:15
好的!請問我這個先后順序有沒有問題??!
meizi老師
2020 06/15 18:25
你好 大概是這樣 沒有什么問題的
84785000
2020 06/15 18:27
老師,我每個月的廠租,水電費怎么分配到管理費用和制造費用中啊!按照什么比例,還有我沒有收到發(fā)票怎么做賬
meizi老師
2020 06/15 18:34
你好 這個你要按你們使用比例。 你要自己做一個比例分攤表來 。 你按照當期發(fā)生的費用計入當期費用 。 先暫估入賬
84785000
2020 06/15 18:37
比例分攤表我沒做過,我需要怎么做才能更好的進行后續(xù)工作。是可以計入其他應付款科目是嗎?
meizi老師
2020 06/15 18:43
你好 你自己按部門使用情況來做比例 是的你暫估暫時沒有付款的話 掛其他應付款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~