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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,規(guī)范的做賬流程是: 先做進(jìn)項(xiàng),然后銷(xiāo)項(xiàng),接著做銀行,再做費(fèi)用,計(jì)提稅金,計(jì)提折舊,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益對(duì)嗎?



你好 是的 大概是這樣 還得計(jì)提工資 計(jì)提當(dāng)月社保 月末結(jié)轉(zhuǎn)
2020 06/15 18:04

84785000 

2020 06/15 18:15
好的!請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)先后順序有沒(méi)有問(wèn)題啊!

meizi老師 

2020 06/15 18:25
你好 大概是這樣 沒(méi)有什么問(wèn)題的

84785000 

2020 06/15 18:27
老師,我每個(gè)月的廠租,水電費(fèi)怎么分配到管理費(fèi)用和制造費(fèi)用中啊!按照什么比例,還有我沒(méi)有收到發(fā)票怎么做賬

meizi老師 

2020 06/15 18:34
你好 這個(gè)你要按你們使用比例。 你要自己做一個(gè)比例分?jǐn)偙韥?lái) 。 你按照當(dāng)期發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用 。 先暫估入賬

84785000 

2020 06/15 18:37
比例分?jǐn)偙砦覜](méi)做過(guò),我需要怎么做才能更好的進(jìn)行后續(xù)工作。是可以計(jì)入其他應(yīng)付款科目是嗎?

meizi老師 

2020 06/15 18:43
你好 你自己按部門(mén)使用情況來(lái)做比例 是的你暫估暫時(shí)沒(méi)有付款的話(huà) 掛其他應(yīng)付款
