問(wèn)題已解決

我是一名事業(yè)單位的會(huì)計(jì),企業(yè)給我們單位打入一筆其他費(fèi)用,不屬于財(cái)政撥款收入,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄啊

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/16 09:08
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
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2020 06/16 09:46
陳詩(shī)晗老師
2020 06/16 09:46
借 銀行存款 貸 其他收入 預(yù)算會(huì)計(jì)不處理
84784973
2020 06/16 09:49
如果花出去,是怎么記呢
陳詩(shī)晗老師
2020 06/16 10:01
這要看你是用做什么地方 的。
84784973
2020 06/16 10:04
人員工資,土地罰款,這種的
陳詩(shī)晗老師
2020 06/16 10:07
借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 借 其他支出 貸 銀行存款
84784973
2020 06/16 10:11
我記的是,進(jìn)入 借銀行存款 貸其他費(fèi)用 花出去借其他費(fèi)用 貸銀行存款,這樣是錯(cuò)的對(duì)吧
陳詩(shī)晗老師
2020 06/16 10:32
建議是其他收入核算,收到的時(shí)候。
84784973
2020 06/16 10:33
那我那樣記,對(duì)嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 06/16 10:41
你這應(yīng)該是收入,其他收入處理,收款項(xiàng)的時(shí)候
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