問(wèn)題已解決

老師我們?nèi)〉昧硕惪乇P(pán)維護(hù)費(fèi)280元,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄?

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/18 22:07
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 抵稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用。
2020 06/18 22:09
84784981
2020 06/18 22:10
哦哦!可是我們老會(huì)計(jì)說(shuō)是,借:應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)貸銀行
小菲老師
2020 06/18 22:14
同學(xué),你好 就是沒(méi)有計(jì)入管理費(fèi)用。 一般中間科目最好不要省去。
84784981
2020 06/18 22:19
好的哦,老師小規(guī)模不用交增值稅,那我們就不用做抵扣那筆分錄了是嗎?
小菲老師
2020 06/18 22:23
同學(xué),你好 收到發(fā)票,不用做應(yīng)交稅金的分錄
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