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您好,老師我想問下,銷售貨物所發(fā)生推廣服務(wù)費對方給我們開的增值稅專用發(fā)票,可以用來抵扣銷售貨物所產(chǎn)生的銷項稅額嗎

84785030| 提問時間:2020 06/19 10:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,銷售貨物所發(fā)生推廣服務(wù)費對方給我們開的增值稅專用發(fā)票,如果是一般納稅人,可以抵扣增值稅銷項稅額的
2020 06/19 10:05
84785030
2020 06/19 10:08
老師我還想問下,進項稅額是銷售貨物產(chǎn)生的,銷項稅額是推廣貨物所支付的服務(wù)費,這樣也能用來抵扣嗎?
鄒老師
2020 06/19 10:09
你好,增值稅是購進抵扣的 只要是單位取得的進項發(fā)票,屬于可以抵扣的范圍,就可以抵扣的
84785030
2020 06/19 10:13
不論是否是什么費用產(chǎn)生的,只要是屬于可以抵扣的范圍,都是可以抵扣的是吧
鄒老師
2020 06/19 10:14
你好,是的,是這樣的
84785030
2020 06/19 10:39
服務(wù)類的進項可以抵扣貨物類的銷賬?不是一一對應(yīng)的也可以?因為之前沒做過一般納稅人的賬務(wù),老師我想再次確認下
鄒老師
2020 06/19 10:40
你好,服務(wù)類的進項可以抵扣貨物類的銷項 沒有規(guī)定必須一 一對應(yīng)才可以抵扣啊 ,增值稅是購進抵扣
84785030
2020 06/19 10:41
好的,老師謝謝您
鄒老師
2020 06/19 10:48
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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