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老師,你好。給業(yè)務(wù)人員報銷的午餐費,作為福利,支付到個人后,做賬要先計提再支付嗎?是管理費用還是銷售費用呢

84784989| 提問時間:2020 06/19 11:04
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
午餐費在實際支付的時候 先計提在支付 給業(yè)務(wù)人員的計入到銷售費用
2020 06/19 11:04
84784989
2020 06/19 11:57
計提: 借:銷售費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 支付: 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 這樣的嗎?
軼塵老師
2020 06/19 11:58
是的 你的分錄正確!
84784989
2020 06/19 11:59
如果是上月計提工資,計提社保(單位支出的社保費),這月支付工資時的會計分錄怎么做呢。社保還沒支付的
軼塵老師
2020 06/19 13:07
1、工資計提(應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 借:制造費用—工資 (生產(chǎn)人員) 管理費用—工資 (管理人員) 銷售費用—工資 (銷售人員) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 2、計提企業(yè)繳納的五險一金 借:制造費用 (生產(chǎn)人員) 管理費用 (管理人員) 銷售費用 (銷售人員) 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應(yīng)付款—住房公積金 上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題 3、發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 (應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 (實發(fā)工資數(shù)) 其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 (代扣代繳金額) 其他應(yīng)付款—住房公積金 (代扣代繳金額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 (代扣代繳金額) 4、實際交納 借:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應(yīng)付款—住房公積金 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款。
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