問(wèn)題已解決

老師:當(dāng)月已認(rèn)證抵扣發(fā)票未到票,我想保持賬上進(jìn)項(xiàng)金額和申報(bào)的金額一致,怎么處理呢

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/19 17:38
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
直接做正常認(rèn)證抵扣的賬務(wù)處理,做進(jìn)項(xiàng)稅額。這個(gè)到票后將發(fā)票附憑證后面就可以了。
2020 06/19 17:38
84784952
2020 06/19 17:41
因?yàn)橛胁糠仲M(fèi)用是在次月支付的 。。。 老師我可以做暫估 嗎? 借 費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款 下月紅沖在重新做?
江老師
2020 06/19 17:48
可以直接暫估后, 下月沖銷(xiāo)暫估,按發(fā)票入賬處理。
84784952
2020 06/19 17:58
那老師我進(jìn)項(xiàng)可以直接在體現(xiàn)嗎
84784952
2020 06/19 17:59
借管理費(fèi)用500 進(jìn)項(xiàng)20 貸 其他應(yīng)付款 520
江老師
2020 06/19 18:01
是的,可以直接體現(xiàn),我開(kāi)始說(shuō)的意思就是你直接這樣寫(xiě)分錄,直接收到發(fā)票后,直接將這個(gè)發(fā)票附此憑證后面,這個(gè)是其中的一種處理方式。
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