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請問老師,我們公司有打算把內(nèi)外帳合并成一套賬,前期需要做哪些準(zhǔn)備工作?我們是商品流通企業(yè),零售醫(yī)藥的!
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速問速答你好 前期需要把期初余額合并,然后再合并科目的發(fā)生額,如果之前的不合并的話,只合并現(xiàn)在的,那么就合并期末余額就可以了。
2020 06/22 06:24
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請問老師,我們公司有打算把內(nèi)外帳合并成一套賬,前期需要做哪些準(zhǔn)備工作?我們是商品流通企業(yè),零售醫(yī)藥的!
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