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請問美團飾餓了么這種,外賣員在平臺接單賺取傭金的情況,都是怎么做帳的?

84785039| 提問時間:2020 06/22 15:12
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孺子牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
借:銀行存款 貸:合同負債 其他應(yīng)付款--付給做外賣的錢計入其他應(yīng)付款 履行義務(wù)時確認收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:合同負債
2020 06/22 15:14
84785039
2020 06/22 15:27
我們也是平臺,有人在里面做任務(wù),提現(xiàn)。 分錄做的是: 借:主營業(yè)務(wù)成本-XX項目線下結(jié)算 貸:銀行 這種分錄,都說做的不對,需要做到營業(yè)外支出里然后交25%的稅。 請問“合同負債”是怎么操作的,做到這個科目需要什么流程。 高新技術(shù)小型微利企業(yè)有平臺發(fā)布任務(wù)個人接單提現(xiàn)可以按照老師發(fā)的分錄來做嗎?
孺子牛老師
2020 06/22 15:34
這是執(zhí)行新收入準則的內(nèi)容,先收到錢,計入合同負債,履行了服務(wù),轉(zhuǎn)入收入。 沒有執(zhí)行新收入準則,則要計入預(yù)收賬款。 你們把自己的成本費用結(jié)轉(zhuǎn),給對方的錢不做成本。
84785039
2020 06/22 15:40
我們收到了收入就會開票(銷項的票)。 這個收入的成本的產(chǎn)生有點麻煩,因為先收的錢,成本是在后面有人做任務(wù)后產(chǎn)生的,等這個任務(wù)做完可能是幾個月后或半年左右了才產(chǎn)生成本,這個成本由于是個人提現(xiàn)沒有人開票。 適用新收入準則嗎?與企業(yè)性質(zhì)有沒有關(guān)系(高新技術(shù)企業(yè)有研發(fā)項目)?
84785039
2020 06/22 15:41
以我們這樣的,要怎么做帳呢?怎么納稅呢?(會產(chǎn)生銷項的發(fā)票)
孺子牛老師
2020 06/22 15:43
這個看你們是不是執(zhí)行了新的收入準則,你問問負責(zé)人確定一下。你們的電腦折舊,房租,工資等,可以算入成本費用的。 財政部2017年7月5日發(fā)布關(guān)于修訂印發(fā)《企業(yè)會計準則第 14 號—收入》的通知財會[2017]22號,為了適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展需要,規(guī)范收入的會計處理,提高會計信息質(zhì)量,根據(jù)《企業(yè)會計準則——基本準則》,我部對《企業(yè)會計準則第 14 號——收入》進行了修訂,現(xiàn)予印發(fā)。 現(xiàn)就做好該準則實施工作通知如下: 一、在境內(nèi)外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財務(wù)報告準則或企業(yè)會計準則編制財務(wù)報表的企業(yè),自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境內(nèi)上市企業(yè),自 2020 年 1 月 1 日起施行; 執(zhí)行企業(yè)會計準則的非上市企業(yè),自 2021 年 1 月 1 日起施行
84785039
2020 06/22 15:49
借:銀行存款 貸:合同負債 其他應(yīng)付款--付給做外賣的錢計入其他應(yīng)付款 履行義務(wù)時確認收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:合同負債 老師我想問一下,這個確認為收入后也不產(chǎn)生稅費嗎? 收到錢的第一步,對方就要開銷項票,開了銷項沒有進項這幾步里也不確認成本,這筆收入要怎么算呢純收入嗎?
孺子牛老師
2020 06/22 15:56
借:銀行存款 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅 貸:合同負債 其他應(yīng)付款 借:合同負債 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84785039
2020 06/22 15:59
借: 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 這兩步是什么意思呢?這個需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎? 沒有進項稅相對應(yīng),全額交納銷項稅嗎?
孺子牛老師
2020 06/22 16:06
借:銀行存款 貸:合同負債 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅--此時沒有納稅義務(wù) 其他應(yīng)付款 借:合同負債 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)---產(chǎn)生納稅義務(wù) 進項稅靠你們自己了,增值稅,你們自己想把辦法把。 如果收了錢就開票,屬于納稅義務(wù)產(chǎn)生,直接計入銷項稅是可以,因為交了稅,可以做銷項稅處理。 借:銀行存款 貸:合同負債 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 其他應(yīng)付款
84785039
2020 06/22 17:24
老師之前已經(jīng)入了主營業(yè)務(wù)成本,這些無票支出,是不是要做25%的稅款繳納?在明年匯算清繳的時候做納稅調(diào)增?
84785039
2020 06/22 17:25
平時的時候做個輔助帳,等到明年匯算清繳時根據(jù)輔助帳做25%的納稅調(diào)增對不對?
孺子牛老師
2020 06/22 17:26
你確認了收入和成本通常是要繳納所得稅的,這個具體看稅務(wù)機關(guān)讓你如何處理了,必經(jīng)我說了不算的。
84785039
2020 06/22 17:29
老師是企業(yè)所得稅嗎?一個季度一繳,在應(yīng)該交企業(yè)所得稅的時候把這筆主營業(yè)務(wù)成本的稅給計算并繳納掉?這樣嗎? 那個專管員不好打電話問~~
84785039
2020 06/22 17:30
正好七月了到一個季度繳納企業(yè)所得稅的時候了,把這筆入了主營業(yè)務(wù)成本的金額乘于25%給計算繳納上行不行,繳上這筆款應(yīng)該就沒事了吧沒有其它的稅或流程要做了吧~
孺子牛老師
2020 06/22 17:48
是企業(yè)所得稅,稅的問題,比較復(fù)雜,你做的不合適,稅務(wù)機關(guān)會讓你調(diào)整,會計分錄不是納稅的全部依據(jù),你和同事商量一下,我的意見只能作為參考。
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