問題已解決
資料]甲企業(yè)屬于一般納稅人,于2018年第一季度發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)1月1日,核定行政部門備用金定額24000元,用現(xiàn)金支票支付。1月3 日,行政部門前來報銷零星開支,共計18760元。 (2)1月12日,委托開戶銀行將存款180000元匯往北京某工商銀行開立采購專戶,2月6日,采購員交來采購原材料的發(fā)票兩張,計174000元(其中增值稅24000元) ,材料已驗收入庫。2月18日,接到開戶銀行通知,剩余的外埠存款6000元已轉(zhuǎn)回開戶銀行賬戶。 (3)2月3日,銷售商品收到買方轉(zhuǎn)賬支票一張,價款合計232000元(其中增值稅32000元) (4)3月10日,從銀行提取現(xiàn)金240000元,備發(fā)工資。 (5)3月31日,清查時發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金溢余200元,原因待查。 [要求]根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。
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1.借其他應(yīng)收款 行政備用金24000 貸庫存現(xiàn)金24000 借管理費用18760 貸其他應(yīng)收款備用金 18760
2020 06/22 20:46
84785027
2020 06/22 20:49
可以繼續(xù)幫我解答嗎
王瑞老師
2020 06/22 20:52
2.借其他貨幣資金 外埠存款款180000 貸銀行存款普通戶 180000
2.6借原材料150000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅24000 貸其他貨幣資金外埠存款銀專 174000
借銀行存款 普通戶 6000 貸其他貨幣資金 外埠存款存6000
84785027
2020 06/22 20:54
謝謝您的幫助
王瑞老師
2020 06/22 20:57
3.借銀行存款232000 貸主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅32000
4.借庫存現(xiàn)金240000 貸銀行存款240000
5.借庫存現(xiàn)金200 貸待處理財產(chǎn)損溢200
84785027
2020 06/22 20:58
非常感謝老師
王瑞老師
2020 06/22 23:09
不客氣,希望五星好評。
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