問題已解決
老師好,我們公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),有出口業(yè)務(wù)申請了退稅。我想問下,關(guān)于增值稅這塊的分錄是怎么弄的?。?/p>
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速問速答一、借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
二、退稅時的分錄是:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款
2020 06/28 15:48
84785017
2020 06/28 16:16
老師 我現(xiàn)在的稅費全部是在應(yīng)交稅費 -進(jìn)項里面 ,那我是不是 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費 -進(jìn)項稅 然后再借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到錢借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款
江老師
2020 06/28 16:17
可以這樣的賬務(wù)處理,因為發(fā)票勾選時是分了出口退稅的進(jìn)項稅,以及國內(nèi)銷售的進(jìn)項稅抵扣的
84785017
2020 06/28 16:22
我們沒有分這個,那我就可以按照我上面的分錄做賬務(wù)處理吧?
江老師
2020 06/28 16:39
是的,直接按你上述的分錄處理。
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