問題已解決

老師請看,我的科目余額表中,兩個工資數(shù)據(jù)不一致,請問我應(yīng)該如何將其調(diào)平,成本中的工資數(shù)額是正確的 借:技術(shù)服務(wù)成本-工資 - 貸:應(yīng)付職工薪酬-基本養(yǎng)老 貸:應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)保險 貸:應(yīng)付職工薪酬-基本醫(yī)療 貸:應(yīng)付職工薪酬-大額醫(yī)保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工傷

84785025| 提問時間:2020 06/29 16:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這些都是個人負(fù)擔(dān)的社保嗎
2020 06/29 16:55
84785025
2020 06/29 16:57
有一些是個人有一些是單位的,都是因為多計提出來了,需要沖回去的
郭老師
2020 06/29 16:57
你好,上面那幾個應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)了貸方余額的嗎
84785025
2020 06/29 17:00
老師,這是最開始的樣子
郭老師
2020 06/29 17:01
你其他應(yīng)付款的分錄怎么做的
84785025
2020 06/29 17:07
不明白 ,老師
郭老師
2020 06/29 17:13
你好 你的其他應(yīng)付款貸方余額出現(xiàn)的這個分錄 是不是借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款
84785025
2020 06/29 17:15
而且這個數(shù)據(jù)的差額,是這兩個數(shù)據(jù)一起的合。我其他應(yīng)付款是直接加在上面那個憑證下面的,一起放進(jìn)在技術(shù)成本里面了
郭老師
2020 06/29 17:16
你這個分錄能截圖看下嗎
84785025
2020 06/30 13:35
老師你好,我是這樣做的憑證,導(dǎo)致了我在科目余額表中,負(fù)債和成本的工資數(shù)據(jù)不一致,差額就是這個數(shù)據(jù)
郭老師
2020 06/30 13:37
沒有看出你這個分錄哪個是借方,哪個是貸方
84785025
2020 06/30 13:50
老師,看我圈的這里
郭老師
2020 06/30 13:55
你做的這個是企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保抵扣個人負(fù)擔(dān)的社保嗎
84785025
2020 06/30 13:56
嗯,計提多了,紅沖
郭老師
2020 06/30 14:00
那不對 紅沖的你上面這個分錄刪除 借技術(shù)服務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)
84785025
2020 06/30 14:11
我需要把多計提出來的社保費用紅沖回去
郭老師
2020 06/30 14:12
是的 你的成本多做了 不能用其他應(yīng)付款沖的
84785025
2020 06/30 14:14
就是其他應(yīng)付款是因為企業(yè)代繳個人的社保費用,所以我們按照這個科目走的,不是能不能,而是我們就是這樣做的。這個不可能錯的,而且成本沒有做多,是負(fù)債的應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該減少,不是成本的問題。
郭老師
2020 06/30 14:18
你們多計提了是不是 計提的分錄怎么做的
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