問(wèn)題已解決

給其他公司多付款了,發(fā)票少開(kāi)了,現(xiàn)在也不能補(bǔ)開(kāi)發(fā)票了,怎么賬務(wù)處理?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/30 11:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以正常做帳,匯算清繳調(diào)增就行。
2020 06/30 11:31
84784984
2020 06/30 11:35
我的意思是應(yīng)付賬款怎么做平?
郭老師
2020 06/30 11:42
之前借應(yīng)付貸銀存 現(xiàn)在借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,這么做就可以
84784984
2020 06/30 11:44
這樣應(yīng)付賬款還是有余額呀
郭老師
2020 06/30 11:45
你好,沒(méi)有給你開(kāi)發(fā)票,你也做庫(kù)存商品,不會(huì)有余額的,你付出了100庫(kù)存商品是100。
84784984
2020 06/30 11:48
能不能用現(xiàn)金沖。借庫(kù)存現(xiàn)金,貸應(yīng)付賬款
郭老師
2020 06/30 11:51
給其他公司多付了款,這個(gè)應(yīng)該是你們多付出去的吧。
84784984
2020 06/30 12:00
嗯,這已經(jīng)是一兩年前的,最近才查出來(lái)的
郭老師
2020 06/30 12:01
那你這樣做的話,你現(xiàn)金和賬上不一致了。
84784984
2020 06/30 12:02
現(xiàn)金一直都不一致
郭老師
2020 06/30 12:11
那你可以這么做的。
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