問題已解決
老師,內(nèi)賬的流水賬計入的收入與支出,登記報表的時候,利潤表里的利潤是不是等于收入減支出,我做的利潤表不等于收入減支出,但是銀行存款和庫存現(xiàn)金的期初和期末 流水賬和出具報表的金額是一樣的,這是怎么回事?
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速問速答你好,這個利潤還得減去所得稅呢
2020 07/01 16:34
84785045
2020 07/01 17:48
您的意思是根據(jù)流水賬登記出具的報表,利潤表的利潤減去所得稅才能等于流水賬的收入減支出?
樸老師
2020 07/01 17:51
是的,我就是這個意思哦
84785045
2020 07/01 17:56
那還是不等怎么辦?相差2、3w呢
樸老師
2020 07/01 18:04
你看下你的數(shù)據(jù)有沒有問題哦,增值稅和附加稅等都考慮了嗎
84785045
2020 07/01 18:10
是小型微利企業(yè),企稅是多少?凈利潤的基礎(chǔ)上乘以稅率吧
樸老師
2020 07/01 18:19
應納稅所得額100萬以下就是5%,100-300萬是10%。300萬以上是15%
84785045
2020 07/02 09:17
老師,不相等的原因會不會是 銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的原因,因為確認收入知道,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候成本是不知道 的,這種情況下成本我該怎么確定? 出具報表的時候,我是支出費用化,成本是計入主營業(yè)務成本里的
樸老師
2020 07/02 09:27
成本你可以根據(jù)數(shù)量來的,按照數(shù)量來算每個的成本
84785045
2020 07/02 09:42
那知道數(shù)量的話,統(tǒng)一在月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以嗎?這樣操作沒有問題吧
樸老師
2020 07/02 09:55
可以的,這個沒問題
84785045
2020 07/02 10:15
對了,老師還有一個問題,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和 期間扣除的材料成本沖突嗎?因為這個月會有購進材料的成本,,這個應該怎么區(qū)分開來?
樸老師
2020 07/02 10:27
沒事,你正常領(lǐng)用就可以了
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