問(wèn)題已解決

1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事空調(diào)生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。2019年7月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:采用預(yù)收貨款方式向乙公司銷(xiāo)售Q型空調(diào)100臺(tái),每臺(tái)含稅售價(jià)3390元,甲公司給予每臺(tái)339元折扣額的價(jià)格優(yōu)惠。雙方于7月2日簽訂銷(xiāo)售合同。甲公司7月6日收到價(jià)款,7月20日發(fā)貨并向?qū)Ψ介_(kāi)具發(fā)票,銷(xiāo)售額和折扣額在同一張發(fā)票上的“金額”欄中分別注明,乙公司7月22日收到空調(diào)。銷(xiāo)售R型空調(diào)3000臺(tái),每臺(tái)含稅售價(jià)為2825元。公司業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)用10臺(tái)R型空調(diào)用于獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀員工,公司食堂領(lǐng)用2臺(tái)R型空調(diào)用于防暑降溫。購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額102000元,向丙公司支付新產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額3000元,支付銷(xiāo)售空調(diào)運(yùn)輸費(fèi)用,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額550元,支付招待客戶(hù)餐飲費(fèi)用,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額120元。(本題18分) (1)一般納稅人銷(xiāo)售貨物增值稅稅率是多少? (2)甲公司銷(xiāo)售Q型空調(diào),其增值稅納稅義務(wù)發(fā)生的時(shí)間是哪一天? (3)甲公司當(dāng)月銷(xiāo)售Q型空調(diào)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額是多少?請(qǐng)列明計(jì)算過(guò)程 4)甲公司當(dāng)月銷(xiāo)售及領(lǐng)用R型空調(diào)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額如何計(jì)算?請(qǐng)列明計(jì)算過(guò)程

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/02 08:45
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職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 (1)一般納稅人銷(xiāo)售貨物增值稅稅率是多少? 13% (2)甲公司銷(xiāo)售Q型空調(diào),其增值稅納稅義務(wù)發(fā)生的時(shí)間是哪一天? 7月20日 (3)甲公司當(dāng)月銷(xiāo)售Q型空調(diào)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額是多少?請(qǐng)列明計(jì)算過(guò)程 100*(3390-339)/(1加上13%)*13% 4)甲公司當(dāng)月銷(xiāo)售及領(lǐng)用R型空調(diào)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額如何計(jì)算?請(qǐng)列明計(jì)算過(guò)程 (3000加上10加上2)*2825/(1加上13%)*13%
2020 07/02 08:55
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