問題已解決

小規(guī)模在月初收到服務(wù)費(fèi),要暫估出一些成本費(fèi)用,怎么做分錄呢,要什么時候沖回來,沖回來后還需要繼續(xù)暫估怎么做分錄處理

84784958| 提問時間:2020 07/02 15:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 比如 你實(shí)際發(fā)生了成本費(fèi)用 還沒支付 1. 你做借管理費(fèi)用或者成本 -暫估 貸應(yīng)付賬款 2. 你收到了發(fā)票 按實(shí)際發(fā)票來做 先紅沖 借應(yīng)付賬款 借 管理費(fèi)用或者成本 -暫估 負(fù)數(shù) 在按實(shí)際發(fā)票做 借 管理費(fèi)用或者成本 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 這樣來做的
2020 07/02 15:49
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~