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老師,已經跨月的紅沖發(fā)票,又重新開了正確的發(fā)票,賬怎么做呢?這個銷項稅怎么處理呢?

84785018| 提問時間:2020 07/05 17:12
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好, 紅沖發(fā)票 借,應收賬款 負數(shù) 貸,主營業(yè)務收入 負數(shù) 貸,應交稅費一應增銷項 負數(shù) 正確發(fā)票 借,應收賬款等 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交稅費一應增銷項
2020 07/05 17:14
84785018
2020 07/05 17:17
那開票系統(tǒng)里的銷項稅額怎么處理的呢?
立紅老師
2020 07/05 17:25
你好,最終是按銷項的合計數(shù)申報納稅的,負數(shù)不需要處理,
84785018
2020 07/05 17:28
紅沖過之后就不需要管它了嘛,系統(tǒng)自動合計嗎?15號之前按已經紅沖過的銷項稅額報稅嗎?
立紅老師
2020 07/05 17:35
你好,是的,是這樣的。
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