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應(yīng)收賬款掛賬,結(jié)算時(shí)又抹零怎么做賬?

84784961| 提問時(shí)間:2020 07/06 19:35
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 借 銀行存款 營(yíng)業(yè)外支出 貸 應(yīng)收賬款
2020 07/06 19:35
84784961
2020 07/06 19:42
我們是餐管,現(xiàn)付采購(gòu)鮮蔬,我們實(shí)際支付金額少,怎么做賬?
答疑蘇老師
2020 07/06 19:43
你好 是發(fā)票開的多,實(shí)際支付的金額少嗎?
84784961
2020 07/06 19:44
借:原材料 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 營(yíng)業(yè)外收入嗎?
84784961
2020 07/06 19:45
沒有開發(fā)票,就是菜品清單上的應(yīng)付金額
84784961
2020 07/06 19:47
實(shí)際付的比應(yīng)付的錢,抹零了
答疑蘇老師
2020 07/06 19:52
你好 是的 同學(xué)的分錄是正確的。
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