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老師,我這邊的公司有兩個抬頭,也就是兩家公司是在一起,一家公司買材料另一家公司也用,就是一家公司買材料兩家公司混用,這個要怎么做賬

84784965| 提問時間:2020 07/07 10:35
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好 借:原材料 貸:銀行存款等科目 其他應(yīng)收款 這邊是收另外一家的錢
2020 07/07 10:38
84784965
2020 07/07 10:41
那我是不是可以把兩家當(dāng)成一家公司來做賬,把兩家的放在一起
王超老師
2020 07/07 10:46
不建議的,因?yàn)榈綍r候你想把他分開,就非常麻煩的
84784965
2020 07/07 10:49
我這邊的公司用另一家的材料又不付錢,這個要怎么處理比較好一點(diǎn)
王超老師
2020 07/07 10:51
那么你直接沖減其他應(yīng)收款會比較好
84784965
2020 07/07 10:52
開票和供應(yīng)商出庫單都是另一家公司的抬頭,我這邊都不知道怎么附憑證
王超老師
2020 07/07 10:56
那么這個是另外一家公司的資料,跟你們沒有關(guān)系的
84784965
2020 07/07 10:59
老師,我另一家公司買來材料我這邊用,這個要具體怎么做賬,另一家公司做借:原材料貸:銀行存款,我這邊的公司要怎么做呢借:原材料貸:其他應(yīng)收款么
王超老師
2020 07/07 11:00
你好,你就是要做借:原材料貸:其他應(yīng)收款
王超老師
2020 07/07 11:00
或者其他應(yīng)付款這個科目也可以,主要是為了核算的方便的
84784965
2020 07/07 11:03
老師,這個其他應(yīng)付款是不是也是要付的,不能一直掛在上面
王超老師
2020 07/07 11:05
你好,你們之間沒有直接的金錢交易,因此這個其他應(yīng)付款作為一個調(diào)整科目比較合適
84784965
2020 07/07 11:05
好的,謝謝老師,辛苦了
王超老師
2020 07/07 11:07
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