問(wèn)題已解決
老師,小規(guī)模納稅人征收率1%,但3-6月份收入未達(dá)起征點(diǎn)如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
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速問(wèn)速答你好,
把不含稅金額填寫第10行(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了
2020 07/07 21:29
84784951
2020 07/07 22:10
老師,我也是這樣填寫的可是怎么都保存不了報(bào)表
蔣飛老師
2020 07/07 22:12
你好!
有什么提示呢?
84784951
2020 07/07 22:21
提示是和你剛才回答的是一樣顯示本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;按了確認(rèn)以后,去確認(rèn)申報(bào),就提示報(bào)表沒(méi)申報(bào)
蔣飛老師
2020 07/07 22:25
沒(méi)有影響的,直接點(diǎn)“確認(rèn)”就可以了
84784951
2020 07/07 22:26
提示信息本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。按了確認(rèn)后,沒(méi)有顯示報(bào)表保存成功,去申報(bào)提示報(bào)表沒(méi)填寫
84784951
2020 07/07 22:27
增值稅確認(rèn)申報(bào)時(shí),提示去填寫申報(bào)表
84784951
2020 07/07 22:29
謝謝老師,是不是我晚上申報(bào),電子稅務(wù)局系統(tǒng)的問(wèn)題,我明天再試一下。
蔣飛老師
2020 07/07 22:44
注意:不用填寫附表的
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