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收到的票據(jù)對方把金額開多了,多了200怎么辦,是進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣了怎么辦?

84785039| 提問時間:2020 07/09 16:16
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
按發(fā)票做賬,不需要付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入下面,
2020 07/09 16:19
84785039
2020 07/09 16:21
這本來就不是我們應(yīng)該付的,是對方開多了為啥要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入下面~~~
maize老師
2020 07/09 16:38
因為是按發(fā)票做賬,你要不就按你們實(shí)際做唄,這樣不過有一個風(fēng)險,后續(xù)稅局稽查到懷疑你們發(fā)票真實(shí)性不讓稅前扣除的,
84785039
2020 07/09 16:42
他們這票還是找稅局代開的,把數(shù)字看反了,138打成了318
84785039
2020 07/09 16:42
這里面還牽扯到一個進(jìn)項稅加計抵減
84785039
2020 07/09 16:43
下月補(bǔ)他們錢行不行,太麻煩了
84785039
2020 07/09 16:44
才做的發(fā)票勾選,進(jìn)行的抵扣,現(xiàn)在能不能在反回去把這張勾選的發(fā)票取消呢?
84785039
2020 07/09 17:03
購買項目驗收不成功產(chǎn)生點(diǎn)費(fèi)用就不付款了,合理損耗的話對應(yīng)科目放到哪個科目里呢,我把它前面放到了應(yīng)付款里,現(xiàn)在應(yīng)付帳款多了179.99元,
84785039
2020 07/09 17:04
實(shí)際是不用付了,這179.99怎么應(yīng)付帳里移到相應(yīng)的科目里呢?
maize老師
2020 07/09 17:19
所以我的建議給的是按發(fā)票做賬, 下月補(bǔ)他們錢行不行 可以, 不需要付款借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入,
84785039
2020 07/09 17:22
營業(yè)外收入,摘要里寫XX公司179.99項目驗收不合格。這樣可以嗎 放到營業(yè)外收入里,稅局查的時候不會有問題吧~~~
maize老師
2020 07/09 17:38
不要緊,一般是不要緊,年末轉(zhuǎn),不需要支付 ,摘要寫這個,
84785039
2020 07/10 10:55
老師,可不可以,把這179.99掛在應(yīng)付帳款里,等到下次合作的時候,讓他們票少開179.99元
maize老師
2020 07/10 11:00
可以,可以,,可以,可以
84785039
2020 07/10 11:01
嘿嘿,謝謝老師
maize老師
2020 07/10 11:11
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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