問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師過(guò)年過(guò)節(jié)發(fā)員工福利,是不是計(jì)工資,應(yīng)付福利費(fèi)?

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/11 10:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬二級(jí)科目福利費(fèi)。
2020 07/11 10:16
郭老師
2020 07/11 10:16
現(xiàn)在沒(méi)有應(yīng)付福利費(fèi) 應(yīng)付工資啦。
84784958
2020 07/11 10:26
付快遞費(fèi)呢
84784958
2020 07/11 10:27
是計(jì)其他應(yīng)付款嗎
郭老師
2020 07/11 10:29
提前支付的嗎?借其他應(yīng)收款貸,銀行存款,如果還沒(méi)有支付,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
84784958
2020 07/11 10:38
是報(bào)銷時(shí)的
郭老師
2020 07/11 10:40
之前掛的那個(gè)往來(lái)沖那個(gè)
84784958
2020 07/11 11:20
是第一筆,老師,再問(wèn)您一下,單位購(gòu)車,我單位是小規(guī)模納稅人,可以抵稅嗎
郭老師
2020 07/11 11:21
不可以抵扣增值稅的,你可以抵扣所得稅。
84784958
2020 07/11 11:23
固定資產(chǎn)都可以抵所得稅嗎
郭老師
2020 07/11 11:27
這個(gè)看具體的,如果是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的,可以福利費(fèi)招待費(fèi)的不可以。
84784958
2020 07/11 14:07
老師,單位購(gòu)置轎車,保險(xiǎn)費(fèi),稅金,服務(wù)費(fèi)一共248000元,貸款14萬(wàn),裸車20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)怎么做賬呢
郭老師
2020 07/11 14:08
購(gòu)置稅加車款借固定資產(chǎn)貸銀行,長(zhǎng)期應(yīng)付款 其他的借管理費(fèi)用貸銀行 以后還錢借長(zhǎng)期應(yīng)付款貸銀行
84784958
2020 07/11 14:18
有的會(huì)計(jì)借款用待攤費(fèi)用,是什么意思呢,不好意思,有點(diǎn)啰嗦
郭老師
2020 07/11 14:19
待攤費(fèi)用已經(jīng)取消了 那個(gè)費(fèi)用記到這個(gè)科目
84784958
2020 07/11 14:24
我真的有點(diǎn)頭痛,購(gòu)車的時(shí)候銀行打款就打了七萬(wàn)多,后來(lái)七月份又打了兩萬(wàn),(發(fā)票一起來(lái)的包括稅金票)不知道怎么做賬了
郭老師
2020 07/11 14:26
購(gòu)車加購(gòu)置稅,做固定資產(chǎn),其他的是什么業(yè)務(wù)應(yīng)該發(fā)票上都有,你直接做管理費(fèi)用就可以。
84784958
2020 07/11 14:36
跨月可以做在一個(gè)月上嗎
郭老師
2020 07/11 14:38
你好,可以做到上個(gè)月的
84784958
2020 07/11 14:39
好的,謝謝老師
郭老師
2020 07/11 14:46
不用客氣的,應(yīng)該的。
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