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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好,當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票單月不認(rèn)證抵扣,做賬的時(shí)候直接計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),可以嗎?
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速問速答做借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020 07/13 08:59
84784970
2020 07/13 09:04
老師,我們前面會(huì)計(jì)是直接這樣做的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1600,貸:應(yīng)付賬款1600;月底又做了一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1600,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1600,等到認(rèn)證的月份,在做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1600 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留底稅額1600,他做的這個(gè)是什么意思啊,我都看不懂?
maize老師
2020 07/13 09:21
之前是不是只做不含稅的部分做費(fèi)用和成本,所以這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額單獨(dú)做這個(gè),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1600,貸:應(yīng)付賬款1600; 后面不對(duì),這樣進(jìn)項(xiàng)稅額重復(fù)做了,這個(gè)做不對(duì),沒有認(rèn)證做借 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,還有實(shí)務(wù)中不用留底稅額 用的是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底稅額
84784970
2020 07/13 10:59
老師,那我以后只要是沒有認(rèn)證的發(fā)票,我都掛到借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額上,等需要認(rèn)證的的時(shí)候,再做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,就行了吧,不認(rèn)證的時(shí)候,月底也不用結(jié)轉(zhuǎn)
maize老師
2020 07/13 11:07
是的,是的,你說(shuō)的是對(duì)的
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