問(wèn)題已解決

老師,您好!請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)預(yù)算鎖12000,可以直接進(jìn)管理費(fèi)用嗎?還是需要進(jìn)入無(wú)形資產(chǎn)核算?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/13 11:49
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,是需要計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)核算。
2020 07/13 11:50
84784984
2020 07/13 11:51
請(qǐng)問(wèn)攤銷(xiāo)年限是多少?殘值是0嗎?那在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候可以一次性扣除嗎?
立紅老師
2020 07/13 11:52
你好,稅法規(guī)定不低于10年;殘值為0;不可以一次扣除。
84784984
2020 07/13 11:52
當(dāng)月開(kāi)始攤銷(xiāo)還是次月?
立紅老師
2020 07/13 11:55
你好,是取得的當(dāng)月開(kāi)始攤銷(xiāo)
84784984
2020 07/13 11:58
取得時(shí):借“無(wú)形資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款。當(dāng)月攤銷(xiāo):借:管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi) 貸:無(wú)形資產(chǎn)。這樣對(duì)嗎?
立紅老師
2020 07/13 12:03
你好 取得時(shí),如果當(dāng)月不抵扣進(jìn)項(xiàng) 借,無(wú)形資產(chǎn) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 攤銷(xiāo) 借,管理費(fèi)用 貸,累計(jì)攤銷(xiāo)
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