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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我要手動(dòng)調(diào)賬,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,那么其他應(yīng)付款借方余額是寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎在資產(chǎn)負(fù)債表那里
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速問(wèn)速答您好,同學(xué),是的,其他應(yīng)付款借方余額可以在資產(chǎn)負(fù)債表寫(xiě)負(fù)數(shù)。
2020 07/20 11:19
84785045
2020 07/20 11:19
是寫(xiě)負(fù)數(shù)好還是加到其他應(yīng)收款好呢?
曉宇老師
2020 07/20 11:21
在其他應(yīng)付款填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
84785045
2020 07/20 13:01
負(fù)數(shù)的話老板可能理解不了,寫(xiě)在其他應(yīng)收款,老板也會(huì)不明白為什么,這種請(qǐng)款還可以怎么調(diào)呢
曉宇老師
2020 07/20 13:02
同學(xué),稍等一會(huì)兒,老師在吃午飯,一會(huì)兒詳細(xì)回復(fù)您!
曉宇老師
2020 07/20 13:33
久等了,同學(xué),其他應(yīng)付款借方余額不能直接列式到其他應(yīng)收款的,您可以列式在資產(chǎn)負(fù)債表中的其他流動(dòng)資產(chǎn)科目。
84785045
2020 07/20 16:10
老師,是不是可以借負(fù)債貸資本工資的
曉宇老師
2020 07/20 16:13
同學(xué),是可以這樣賬務(wù)處理的。
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