問題已解決

老師,請問之前做了壞賬準(zhǔn)備,核銷了,又收回一部分,使壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回來了一部分,這部分后期怎么處理呢?

84785010| 提問時(shí)間:2020 07/23 15:29
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,、收回已核銷的壞賬 借,應(yīng)收賬款 貸,壞賬準(zhǔn)備 同時(shí) 借,銀行存款 貸,應(yīng)收賬款
2020 07/23 15:30
84785010
2020 07/23 15:31
是的,賬上是這樣處理了,那壞賬準(zhǔn)備不是一直有個(gè)數(shù)掛在上面,后面怎么處理呢
立紅老師
2020 07/23 15:36
你好,壞賬準(zhǔn)備 借,壞賬準(zhǔn)備 貸,信用減值損失
84785010
2020 07/23 15:40
那去年的信用減值損失要轉(zhuǎn)回來這么多,要調(diào)整以前年度損益嗎
立紅老師
2020 07/23 15:45
你好,那去年的信用減值損失要轉(zhuǎn)回來這么多,要調(diào)整以前年度損益嗎——是的
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