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開票和出庫產(chǎn)品不一樣,數(shù)量更不一樣,那庫存如何對賬呢老師

84784958| 提問時間:2020 07/24 19:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問什么原因要這么開具發(fā)票?
2020 07/24 19:07
84784958
2020 07/24 19:10
如果有這種情況如何處理賬務(wù)
bamboo老師
2020 07/24 19:11
那最好出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本也按照實際出庫的商品跟數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)
84784958
2020 07/24 19:12
對方會出個明細讓你這么開票,有的是銷售的產(chǎn)品,有的并沒有銷售,對方會讓你這么開票,這種情況怎么處理賬務(wù)
bamboo老師
2020 07/24 19:13
那這沒有銷售 非要開具 是虛開 可以拒絕 拒絕不了 那就按實際銷售的做帳 成本對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 不然您庫存一團糟
84784958
2020 07/24 19:17
按實際做賬,稅務(wù)那里怎么處理?一查賬,實際和銷售不一致,那不就出大事了嗎
bamboo老師
2020 07/24 19:19
那您帳上有開具發(fā)票的產(chǎn)品? 沒有異常情況 稅務(wù)一般不會上門查賬的 除非您有異常
84784958
2020 07/24 19:20
作為會計如何處理賬務(wù)?
bamboo老師
2020 07/24 19:21
我自己是會計的話 這種發(fā)票我拒絕開具的 如果我實在開具了 我就按照我自己上面的方式結(jié)轉(zhuǎn) 然后進銷存表附發(fā)票一樣的 但是實際寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄我就按實際出庫的
84784958
2020 07/24 20:12
實際工作中有很多種情況,這只是一種情況,主要是處理賬務(wù)的方法,有時是數(shù)量上不一致,到貨的和開的發(fā)票上的數(shù)量不一致,老師是如何處理賬務(wù)?
bamboo老師
2020 07/24 20:22
那您以開票數(shù)為準還是到貨為準?
84784958
2020 07/24 20:32
老師我這邊是咨詢您ne
bamboo老師
2020 07/24 20:36
這個根據(jù)單位需要啊 比如前面 我說我不接受 您說非要開 比如到貨的和開的發(fā)票上的數(shù)量不一致 是后期補貨給單位還是后期補開發(fā)票?這些都要根據(jù)實際情況來判斷然后做對應(yīng)的處理 如果數(shù)量跟實物不一致 我自己會把發(fā)票退回
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