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老師,你好我們公司有個員工是公司幫租的房子,但是房子的房租是公司付給那個員工,然后員工再付給房東的,這個怎么做賬呢?謝謝
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速問速答你好
借,管理費用等一福利費
貸,應(yīng)付職工薪酬
借,應(yīng)付職工薪酬
貸,銀行存款等
2020 07/25 15:29
84784984
2020 07/25 15:33
那這個是相當于發(fā)給他的工資?可是工資表沒有體現(xiàn)這次錢呀?
立紅老師
2020 07/25 15:37
你好,這個是福利費用;應(yīng)付職工薪酬一職工福利費
84784984
2020 07/25 15:38
老師你好,那這個房東是不開發(fā)票的,公司也不去代開發(fā)票,也是要年底匯算清繳調(diào)增嗎?
立紅老師
2020 07/25 15:41
你好,是的,如果沒有發(fā)票,是需要調(diào)增的。
84784984
2020 07/25 15:58
老師,你好,我還想問下像公司發(fā)的三八婦女節(jié)和父親節(jié),母親節(jié)發(fā)的補助怎么做賬呢?
立紅老師
2020 07/25 16:00
你好,這個都是按福利費入賬的,分錄與上面是一樣的。
84784984
2020 07/25 16:24
那老師,像這個銀行單是不是要先入其他應(yīng)收款—員工
立紅老師
2020 07/25 16:28
你好,不需要的,做
借,應(yīng)付職工薪酬一職工福利
貸,銀行存款
就可以,這個錢我們將來不再收回來了
84784984
2020 07/25 16:30
老師,你好那像公司辦公室的房租銀行單又怎么做呢?
立紅老師
2020 07/25 16:33
你好,辦公室的房租銀行單又怎么做呢?——這個是?
84784984
2020 07/25 16:36
就是支付辦公室的房租,回來的銀行單
立紅老師
2020 07/25 16:38
你好
如果沒有取得房租的發(fā)票,先計入預付賬款
借,預付賬款
貸,銀行存款
取得發(fā)票后計入費用沖減預付款
84784984
2020 07/25 16:42
老師你好,當月付當月的房租也放預付嗎?
立紅老師
2020 07/25 16:45
你好,如果是當月付當月的,可以直接計入費用。
84784984
2020 07/25 16:45
老師你好,可是沒有發(fā)票呢,公司也不代開發(fā)票
立紅老師
2020 07/25 16:51
你好,如果沒有發(fā)票,平時我們做賬也是正常計入費用,然后在匯算時再調(diào)整
84784984
2020 07/25 16:59
老師,你好,銀行單不可以先做 借:其他應(yīng)付款—房租 貸:銀行存款 過度一下 ,后面發(fā)票 再做 借:管理費用—房租 貸:其他應(yīng)付—房租 嗎?
立紅老師
2020 07/25 17:12
你好,銀行單不可以先做 借:其他應(yīng)付款—房租 貸:銀行存款 過度一下 ,后面發(fā)票 再做 借:管理費用—房租 貸:其他應(yīng)付—房租 嗎?——可以的
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