當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好,我想把公司的往來賬平一下,現(xiàn)在預(yù)收預(yù)付,應(yīng)收應(yīng)付的帳掛得太多,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么平?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
這個(gè)的話 如果是同一個(gè)單位 同時(shí)有借方的應(yīng)收等 和貸方的應(yīng)付等 是可以
借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款
或者雖然單位不同 但簽訂有三方協(xié)議 相互抵消債權(quán)債務(wù) 也是可以 沖減的哦
2020 07/27 14:37
84785007
2020 07/27 14:40
不會(huì)做太復(fù)雜了,就是我們會(huì)計(jì)還把客戶放到應(yīng)付賬款科目的貸方,看不懂,不知道怎么平
許老師
2020 07/27 14:45
這個(gè)的話 只要是同一個(gè)科目 借貸方金額 都是可以對(duì)沖的
84785007
2020 07/27 15:31
那需要制作什么憑證材料嗎?
許老師
2020 07/27 15:33
這個(gè) 不需要什么的 只是科目對(duì)沖而已
84785007
2020 07/27 15:34
好的,謝謝老師呢
許老師
2020 07/27 15:35
不客氣。如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝
閱讀 1212