問題已解決

7月份發(fā)現(xiàn)3和6月份做賬軟件結(jié)轉(zhuǎn)利息收入錯(cuò)了,就是應(yīng)該在貸方紅字的,做賬軟件是在借方。但是我憑證裝訂了,報(bào)表上報(bào)稅務(wù)局了,現(xiàn)在要在做賬軟件上做反結(jié)賬、反對賬,想問的問題是:我需要做憑證調(diào)賬嗎?

84784973| 提問時(shí)間:2020 07/28 08:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 結(jié)轉(zhuǎn)利息收入,你是指把財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的分錄做錯(cuò)了的意思?
2020 07/28 08:42
84784973
2020 07/28 08:50
不是,是期末損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到借方了,因?yàn)樽鲑~的時(shí)候是在借方紅字,結(jié)果軟件結(jié)轉(zhuǎn)是放到貸方紅字了
鄒老師
2020 07/28 08:51
你好,做賬的時(shí)候是在借方紅字,結(jié)轉(zhuǎn)損益放到貸方紅字,那說明沒有錯(cuò)誤啊,也就不需要調(diào)整的
84784973
2020 07/28 08:57
對不起,我剛著急打錯(cuò)了,就是沒有放過去,現(xiàn)在要把軟件系統(tǒng)改成貸方紅字
鄒老師
2020 07/28 08:59
你好,沒有放過去(這個(gè)是什么意思呢?)
84784973
2020 07/28 09:06
就是做賬的時(shí)候是在借方紅字,然后期末損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,這個(gè)利息收入是結(jié)轉(zhuǎn)在借方了,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到貸方紅字。
鄒老師
2020 07/28 09:07
你好 利息收入分錄 ,借;銀行存款 , 貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入(或借方負(fù)數(shù)) 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借;財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入,貸;本年利潤 或者貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入(負(fù)數(shù)),貸;本年利潤 這兩種方式都是可以的,你提供的分錄沒有錯(cuò)誤,不需要調(diào)整啊
84784973
2020 07/28 09:20
利息收入分錄 ,借:銀行存款 , 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入(紅字) 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入,貸:本年利潤 現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表對不上。所以我要在做賬系統(tǒng)上面改結(jié)轉(zhuǎn)的分錄為,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入(紅字)貸:本年利潤。我改這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄后,我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表對上了,我還要弄調(diào)整分錄嗎?因?yàn)椴徽_的憑證已經(jīng)裝訂成冊,報(bào)表也上報(bào)稅務(wù)局
鄒老師
2020 07/28 09:27
你好,導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表對不上,那說明是你軟件無法識(shí)別財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入貸方發(fā)生額導(dǎo)致的,而不能說分錄有錯(cuò)誤 那你可以把之前的分錄紅沖,然后把利息收入計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù)核算,然后做結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄
84784973
2020 07/28 09:31
好的,謝謝老師
鄒老師
2020 07/28 09:41
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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