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老師,請問累計攤銷科目余額怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

84785004| 提問時間:2020 07/30 15:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,在無形資產(chǎn)處置的時候做結(jié)轉(zhuǎn)處理 借;銀行存款,累計攤銷,貸;無形資產(chǎn),應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,資產(chǎn)處置損益(或借方)
2020 07/30 15:29
84785004
2020 07/30 15:32
前期購買財務(wù)軟件攤銷的金額還在累計攤銷貸方有余額
84785004
2020 07/30 15:33
是不是要等攤銷完了再做處對象啊
鄒老師
2020 07/30 15:34
你好,是的,等攤銷完了再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
84785004
2020 07/30 15:35
哦,我才看到有余額,以為哪弄錯
84785004
2020 07/30 15:36
謝謝老師
鄒老師
2020 07/30 15:37
不客氣,祝你學(xué)習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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