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一般納稅人計(jì)提增值稅與繳納增值稅具體賬務(wù)處理,謝謝

84784995| 提問時(shí)間:2020 07/31 07:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款
2020 07/31 07:04
84784995
2020 07/31 07:06
借應(yīng)交稅費(fèi)_ 已交增值稅 貸銀行存款?這樣對(duì)嗎?
bamboo老師
2020 07/31 07:11
是當(dāng)月繳納當(dāng)月的 還是當(dāng)月繳納上月的
84784995
2020 07/31 07:12
中間差一步,需要把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到己交?
84784995
2020 07/31 07:17
下月繳納上月
bamboo老師
2020 07/31 07:18
那就只要寫我上面兩筆分錄 不需要用已交稅金科目啊
84784995
2020 07/31 07:20
我們領(lǐng)導(dǎo)讓用?
bamboo老師
2020 07/31 07:35
已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅 次月繳納上月的 不用的 你們領(lǐng)導(dǎo)對(duì)已交稅金科目是不是有什么誤會(huì)
84784995
2020 07/31 07:42
謝謝您,我給她溝通
bamboo老師
2020 07/31 07:44
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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