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公司之間借款,我要預(yù)提收取的利息,收錢后要開具增值稅專用發(fā)票,怎么做分錄

84784947| 提問時(shí)間:2020 07/31 10:33
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
利息按照實(shí)際發(fā)生做帳,借應(yīng)收賬款貸,其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,借銀行存款貸應(yīng)收賬款
2020 07/31 10:35
84784947
2020 07/31 10:39
是不是不能預(yù)提?
玲老師
2020 07/31 10:44
您好,不能預(yù)提按照實(shí)際
84784947
2020 07/31 10:45
好的,謝謝老師
玲老師
2020 07/31 10:46
您好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)
84784947
2020 07/31 10:48
老師,領(lǐng)導(dǎo)要求預(yù)提應(yīng)該怎么做分錄
玲老師
2020 07/31 10:51
您好, 您是收利息的那一方,您按月確認(rèn)收入就對(duì)了
84784947
2020 07/31 10:52
關(guān)鍵是別人公司還沒給錢,領(lǐng)導(dǎo)要先預(yù)提,而且這個(gè)利息還不知道什么時(shí)候能收回
玲老師
2020 07/31 11:10
您好,沒給錢記入應(yīng)收賬款,因?yàn)槔⑹悄氖杖耄鷽]有收到錢時(shí)的分錄是,借應(yīng)收賬款貸,其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,
玲老師
2020 07/31 11:10
如果收不回來,可以計(jì)提壞賬
84784947
2020 07/31 11:13
那我這樣做是不是就要交稅了呀
玲老師
2020 07/31 11:14
您好,是的,您需要繳納增值稅附加稅的,
84784947
2020 07/31 11:14
好的,謝謝老師,很滿意您的解答
玲老師
2020 07/31 11:16
您好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)
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