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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問開出發(fā)票當(dāng)天未收到款,當(dāng)月收到款如何做賬?
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速問速答你好
開具發(fā)票的時候,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
收到款項的時候,借;銀行存款,貸;應(yīng)收賬款
2020 08/02 20:49
84784970
2020 08/02 20:54
老師,如果開票當(dāng)月未收到款,次月發(fā)票紅沖,是否借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸:應(yīng)收賬款
鄒老師
2020 08/02 20:55
你好,次月紅沖是做之前收入的相反分錄
你做的分錄是正確的
84784970
2020 08/02 22:49
謝謝老師
84784970
2020 08/02 22:52
老師再問下,財政撥款的科技廳項目里的老師想報銷實(shí)驗(yàn)筆記本,貨架可以列入材料費(fèi)報銷嗎?
鄒老師
2020 08/03 08:57
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
同學(xué)您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答。
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