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實(shí)務(wù)
問題已解決
根據(jù)科目余額表我應(yīng)該怎么錄期初
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速問速答您好!資產(chǎn)類科目按余額,損益類賬科目按累計(jì)發(fā)生了。
2020 08/03 13:26
84784986
2020 08/03 13:40
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收期末數(shù)與科目余額表中期末余額不一致,要怎么填?
耿老師
2020 08/03 13:44
你好,什么原因產(chǎn)生的是重分類造成的嗎?需要查明原因。
84784986
2020 08/03 14:03
財(cái)務(wù)報(bào)表中:應(yīng)收賬款:1415060.66 預(yù)付賬款:11710.79 應(yīng)付賬款:32000 預(yù)收賬款:1693607.77 科目余額表中:應(yīng)收賬款:-278547.11 (借方) 沒有預(yù)付 應(yīng)付賬款:20289.21(貸方) 沒有預(yù)收 這個期初數(shù)字要怎么填寫?
耿老師
2020 08/03 14:05
你好!看看預(yù)收是不是因?yàn)閼?yīng)收賬款明細(xì)科目有貸方余額?
84784986
2020 08/03 14:11
貸方?jīng)]有余額
耿老師
2020 08/03 14:13
你好,不是看這個科目余額表是看明細(xì)的,你需要看往來賬的明細(xì)余額是否有反方向余額,如果沒有的話看一下你資產(chǎn)負(fù)債表的取值公式是不是有問題。
84784986
2020 08/03 14:21
明細(xì)賬應(yīng)收賬款中只有本期發(fā)生累計(jì)中有貸方金額
耿老師
2020 08/03 14:28
你好,你借方的負(fù)數(shù)不就是貸方余額嗎
84784986
2020 08/03 14:34
那么這個要怎么填呢?
耿老師
2020 08/03 14:35
你好!建賬的時候按你的明細(xì)錄入就可以了。
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