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應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款這個(gè)科目月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)平呢

84784958| 提問時(shí)間:2020 08/04 15:15
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了呢
2020 08/04 15:16
84784958
2020 08/04 15:18
老師已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)額外收入了
王晶老師
2020 08/04 15:19
嗯嗯,那在把營業(yè)外收入轉(zhuǎn)入本年利潤就行
84784958
2020 08/04 15:23
但是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這科目是有余數(shù)的呀 沒有結(jié)轉(zhuǎn)平
王晶老師
2020 08/04 15:38
不會的呢,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅額
84784958
2020 08/04 15:44
老師銀行存款就沒有的呀
王晶老師
2020 08/04 15:45
就是做收入的時(shí)候,貸方做應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)科目,借方也可以是應(yīng)收賬款
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