問(wèn)題已解決

我們公司籌建期間有未認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅票,在報(bào)稅的時(shí)候增值稅申報(bào)是不是什么都不需要填,因?yàn)槲覀円矝](méi)收入

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2020 08/04 16:30
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小小羊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
進(jìn)項(xiàng)稅票沒(méi)有認(rèn)證的話,不要填寫(xiě)附表二。沒(méi)有收入的話,不要填寫(xiě)附表一。直接把申報(bào)表保存后申報(bào)。
2020 08/04 16:31
84785039
2020 08/04 16:43
老師我們籌建期間的進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證能行嗎,等到有收入了再認(rèn)證 我會(huì)計(jì)記賬放到借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
小小羊老師
2020 08/04 18:58
可以先不認(rèn)證,等需要認(rèn)證的時(shí)候再認(rèn)證。 先記到應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
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