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本年度多計(jì)提的工資怎么沖銷

84784955| 提問時(shí)間:2020 08/05 17:22
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,原來計(jì)提的分錄不變,金額用負(fù)數(shù),金額就是多計(jì)提的金額
2020 08/05 17:22
84784955
2020 08/05 17:24
那如果2019年也有多計(jì)提的也是這樣嗎?
玲老師
2020 08/05 17:25
以前年度的把損益類科目換成以前年度損益調(diào)整就可以
84784955
2020 08/05 17:26
是做到2019年還是2020年
玲老師
2020 08/05 17:27
您好,2020年發(fā)現(xiàn)19年的錯(cuò)誤,這筆更正的分錄做在2020年
84784955
2020 08/05 17:28
那調(diào)整的分錄是什么呢
玲老師
2020 08/05 17:30
你好,你把原來的分錄發(fā)來,我看一下
84784955
2020 08/05 17:35
計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用-職工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金
玲老師
2020 08/05 17:36
借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)
84784955
2020 08/05 17:40
怎么還要現(xiàn)金,實(shí)際他是沒有現(xiàn)金的支出和收入啊,只是賬上多計(jì)提了,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬有貸方余額
玲老師
2020 08/05 17:47
因?yàn)槟D地題了,然后而且發(fā)放了,所以現(xiàn)在做紅沖的分錄,您看第一筆分錄就是紅沖的
玲老師
2020 08/05 17:48
因?yàn)槟懊嬗?jì)提了,然后而且發(fā)放了,所以現(xiàn)在做紅沖的分錄,您看第一筆分錄就是紅沖的
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