問題已解決

老師,請問,一般計稅,在異地預交2%增值稅,同時預交的附加稅,假設當月無可抵扣進項稅額,次月申報時交7%增值稅,7%增值稅對應的附加稅能抵減異地預交的附加稅嗎?

84785020| 提問時間:2020 08/08 16:47
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
不能,這個附加稅是地方稅 不能回來抵減
2020 08/08 16:47
84785020
2020 08/08 16:54
老師,我看網上有些說可以抵減,是不是我哪里理解錯了
maize老師
2020 08/08 16:59
不能附加稅,不能,這個增值稅是回來抵減之后根據(jù)抵減后去交附加稅,這個是不能,這個早期是有學員反饋過這個,
84785020
2020 08/08 17:02
就是說申報時還要按7%增值稅對應的附加稅繳納哦
maize老師
2020 08/08 17:07
這個只 需要看應補退稅額多少這個,你這個抵減完之后增值稅,
84785020
2020 08/08 17:09
好的,謝謝老師
maize老師
2020 08/08 17:12
我的意思是這個異地單獨交附加稅,不能抵減完增值稅,交附加稅的時候再扣除,
maize老師
2020 08/08 17:12
申報時還要按7%增值稅對應的附加稅繳納 是的,
84785020
2020 08/08 17:15
老師,你倒數(shù)第二段話我沒太明白
maize老師
2020 08/08 17:17
假設異地交70附加稅,對應增值稅是1000 回來發(fā)現(xiàn),這個沒有抵減需要交 3000 ,抵減完交增值稅是2000 ,你這個附加稅回來交的是2000*12% 這樣的,我的意思是這個附加稅不能2000*12-70之后去交
84785020
2020 08/08 17:22
明白了,謝謝老師
maize老師
2020 08/08 17:37
好的,我先回復別的學員了
描述你的問題,直接向老師提問
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