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金蝶標(biāo)準(zhǔn)版固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)方科目和折舊費(fèi)用科目這里怎么填

84784993| 提問時(shí)間:2020 08/09 11:11
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萱萱老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
版固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)方科目是資產(chǎn)減值損失
2020 08/09 11:17
84784993
2020 08/09 11:18
折舊費(fèi)用對(duì)方科目對(duì)嗎
萱萱老師
2020 08/09 11:18
折舊費(fèi)用科目填管理費(fèi)用-折舊費(fèi)
84784993
2020 08/09 11:19
不行,過不去不是的
84784993
2020 08/09 11:20
開錯(cuò)了,不好意思
萱萱老師
2020 08/09 11:21
你好,請(qǐng)問你還有什么問題?
84784993
2020 08/09 11:24
這個(gè)表怎么填,還需要填稅金嗎?
84784993
2020 08/09 11:33
編碼前面的字母代表什么
萱萱老師
2020 08/09 11:52
你好,可以不填稅金,編碼前的字母是公司的編碼
84784993
2020 08/09 11:55
殘值是零的情況,新增時(shí)是不是沒有記賬憑證跳出來
84784993
2020 08/09 12:06
固定資產(chǎn)本月增加,下月計(jì)提折舊,那什么時(shí)候增加卡片呢
萱萱老師
2020 08/09 12:06
你好,應(yīng)該可以生成記賬憑證,跟殘值沒有關(guān)系
84784993
2020 08/09 14:55
殘值和凈值為零,生成的憑證分錄是借:固定資產(chǎn)500貸累計(jì)折舊500 下一筆憑證分錄,是不是可以做 借管理費(fèi)用500貸銀行存款500還是
萱萱老師
2020 08/09 14:56
你好,沒有弄明白你的意思,麻煩表述清楚
84784993
2020 08/09 14:58
錄入的辦公家具。確定以后。生成了一張記賬憑證。分錄借:固定資產(chǎn) 貸累計(jì)折舊。
84784993
2020 08/09 14:59
我錄入固定資產(chǎn)增加時(shí),把殘值和凈值。都改為了零,點(diǎn)確定以后生成了這張記賬憑證。
84784993
2020 08/09 15:00
我這張票還沒有入賬。銀行存款付的。這樣處理對(duì)不對(duì)?
84784993
2020 08/09 15:04
或者麻煩給我講一下正確的增加固定資產(chǎn)和生成憑證的詳細(xì)步驟
萱萱老師
2020 08/09 15:30
你好,具體可以咨詢軟件售后,謝謝
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