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請問**別人公司賬務怎么處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,跟你們自己做工程一樣的,一、收入核算
1、收到預付工程款時
借:銀行存款
貸:預收賬款
應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅
2、工程完工結算時
借:預收賬款/應收賬款
貸:工程結算收入
3、結轉收入
借:主營業(yè)務收入
貸:主營業(yè)務成本
管理費用
銷售費用
財務費用等等
借或貸:本年利潤
二、成本的核算
1.發(fā)生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2.發(fā)生的材料費用
借:管理費用/原材料
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費
借:工程施工--人工費
貸:現金(或應付工資等)
4.發(fā)生的機械費用
借:工程施工--機械使用費
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計折舊等)
5.發(fā)生的其他直接費
借:工程施工--其他直接費
貸:銀行存款(或現金等)
6.月末確認收入和成本
借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入)
7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。
施工企業(yè)合同完工并結清工程施工和工程結算賬戶時
借:工程結算(按賬面累計余額)
貸:工程施工
三、稅金核算
1.月末結轉增值稅
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳)
應交稅費-未交增值稅(一般計稅)
2.下月繳納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅(一般計稅)
貸:銀行存款
3.某項目同時繳納印花稅
先計提:
借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅)
貸:應交稅費——城市建設維護稅
應交稅費——地方教育附加稅
應交稅費——教育附加稅
然后再做支付分錄:
借:應交稅費——城市建設維護稅
應交稅費——地方教育附加稅
應交稅費——教育附加稅
貸:銀行存款
2020 08/12 16:57
84784979
2020 08/12 17:11
等于是我**別人公司,那都是那家公司的業(yè)務了嗎?繞來繞去不知道怎么做?那家公司讓我把所有的開銷費用,工人工資表都給他做賬,那我方用什么做賬?
樸老師
2020 08/12 17:19
是的,你們不做,你給他提供什么發(fā)票就做什么
84784979
2020 08/12 17:22
沒懂,老師,我也要開票給**別的公司,也需要做賬啊,成本單據都給他了,我這邊怎么做?
樸老師
2020 08/12 17:28
你開出去的發(fā)票給被**方的,你收到的發(fā)票是你的成本
84784979
2020 08/12 17:33
那整個工程發(fā)生的所有費用都是被**方的成本?包括工資?那我方開進的成本很少咋辦?
樸老師
2020 08/12 17:42
工資是,你不做,你的成本要根據你給被**方提供的發(fā)票來
84784979
2020 08/12 17:46
比如我給他提供500000銷售水泥的,成本呢?我方
樸老師
2020 08/12 18:03
你購買的水泥要有 成本發(fā)票的哦
84784979
2020 08/12 18:04
我方人工和其他費用都沒有,就只有購進的材料了,還有什么其他可作成本費用,稅前扣除嗎?
樸老師
2020 08/12 18:12
其他的機械租賃之類的也可以的
84784979
2020 08/12 19:12
搞不懂全部實際業(yè)務都是被**方做了,怎么還有我方開發(fā)票,我方發(fā)票是以什么形式和項目開呢?
樸老師
2020 08/12 19:24
你們算是給他們開材料的發(fā)票了,你們其實需要給他們提供人材機發(fā)票的
84784979
2020 08/12 19:42
人工我這邊是要做工資表給他,材料就算是他們買我的材料?還有什么機呢?
84784979
2020 08/12 20:57
政府工程修路的,
樸老師
2020 08/12 21:05
機就是機械租賃的
84784979
2020 08/12 21:07
租賃費要發(fā)票不?你是說我方也要給被掛方提供機器租賃發(fā)票?
樸老師
2020 08/13 07:36
具體提供什么發(fā)票你們雙方協(xié)商,有租賃費的話就要發(fā)票
84784979
2020 08/13 09:57
什么都給他們提供,我方怎么做成本哦?
樸老師
2020 08/13 10:02
你們的成本就是你們自己取得的發(fā)票
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