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請問**別人公司賬務怎么處理?

84784979| 提問時間:2020 08/12 16:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,跟你們自己做工程一樣的,一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結清工程施工和工程結算賬戶時 借:工程結算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結轉增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳) 應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
2020 08/12 16:57
84784979
2020 08/12 17:11
等于是我**別人公司,那都是那家公司的業(yè)務了嗎?繞來繞去不知道怎么做?那家公司讓我把所有的開銷費用,工人工資表都給他做賬,那我方用什么做賬?
樸老師
2020 08/12 17:19
是的,你們不做,你給他提供什么發(fā)票就做什么
84784979
2020 08/12 17:22
沒懂,老師,我也要開票給**別的公司,也需要做賬啊,成本單據都給他了,我這邊怎么做?
樸老師
2020 08/12 17:28
你開出去的發(fā)票給被**方的,你收到的發(fā)票是你的成本
84784979
2020 08/12 17:33
那整個工程發(fā)生的所有費用都是被**方的成本?包括工資?那我方開進的成本很少咋辦?
樸老師
2020 08/12 17:42
工資是,你不做,你的成本要根據你給被**方提供的發(fā)票來
84784979
2020 08/12 17:46
比如我給他提供500000銷售水泥的,成本呢?我方
樸老師
2020 08/12 18:03
你購買的水泥要有 成本發(fā)票的哦
84784979
2020 08/12 18:04
我方人工和其他費用都沒有,就只有購進的材料了,還有什么其他可作成本費用,稅前扣除嗎?
樸老師
2020 08/12 18:12
其他的機械租賃之類的也可以的
84784979
2020 08/12 19:12
搞不懂全部實際業(yè)務都是被**方做了,怎么還有我方開發(fā)票,我方發(fā)票是以什么形式和項目開呢?
樸老師
2020 08/12 19:24
你們算是給他們開材料的發(fā)票了,你們其實需要給他們提供人材機發(fā)票的
84784979
2020 08/12 19:42
人工我這邊是要做工資表給他,材料就算是他們買我的材料?還有什么機呢?
84784979
2020 08/12 20:57
政府工程修路的,
樸老師
2020 08/12 21:05
機就是機械租賃的
84784979
2020 08/12 21:07
租賃費要發(fā)票不?你是說我方也要給被掛方提供機器租賃發(fā)票?
樸老師
2020 08/13 07:36
具體提供什么發(fā)票你們雙方協(xié)商,有租賃費的話就要發(fā)票
84784979
2020 08/13 09:57
什么都給他們提供,我方怎么做成本哦?
樸老師
2020 08/13 10:02
你們的成本就是你們自己取得的發(fā)票
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